近日,公司委托海南国瑞华健会计师事务所开展的2025年度审计工作顺利完成,正式获得该所出具的“标准无保留意见”审计报告。
本次审计历时17个工作日,覆盖公司全年度财务决算、资产负债清查、经营成果核算、内控体系运行等核心板块,对财务凭证、项目合同、资金流水进行逐一核验,重点核查了研发投入、经营成果、资金往来等关键领域。审计期间,公司各相关部门积极配合,确保工作高效推进。

审计结果显示,公司2025年度财务报表完全符合企业会计准则相关要求,所有重大事项财务处理公允合规,真实完整反映了年末财务状况与全年经营成果。同时,审计组对公司近年来搭建的财务数据体系和经营管理流程给予高度评价,认可其在风险防控、流程规范上发挥的实际成效。
总经理朱海涛表示,本次顺利通过年度审计,既是对前期合规经营的全面验证,也为后续业务拓展和资质获取筑牢了信任基础。下步将以本次审计为契机,严格遵守会计准则,持续完善财务管理,不断优化内控流程,把审计成果转化为治理效能,为公司高质量稳健发展提供坚实保障。
